Внесение изменений за предыдущие отчетные периоды приводит к изменениям в налоговых суммах. Подобные ситуации возникают нередко, иногда становятся причиной проблем. Поэтому важно своевременно получить услуги по корректировке НДС. Часто они востребованы, если были выставлены лишние счета-фактуры, не был заявлен вычет налога на добавленную стоимость. Иногда необходимость внести изменение в декларацию обусловлено обычным человеческим факторам, когда допускаются ошибки.
Услуги по корректировке НДС следует получить в обязательном порядке, если ошибка стала причиной неуплаты налога или в декларации был уменьшен его размер. По желанию изменения вносятся, если был вписан неверный номер счет-фактуры или дата составления документа. Можно внести изменения и при указании неправильного ИНН покупателя.
Услуги по корректировке НДС имеют свои особенности. Например, данные об изменениях обязательно должны быть внесены в книгу продаж или покупок. Это касается и тех ситуаций, когда уточненную декларацию можно не подавать.
Уточненная декларация по налогу на добавленную стоимость – признак для инспекторов ФНС, что в первичных документах есть неточности и ошибки. Если возникнет подозрение, что бухгалтерией зафиксированы не все факты осуществления хоз. деятельности, велика вероятность выездной проверки. Поэтому заказывать услуги по корректировке НДС лучше у профессионалов. Они позволят снизить риски и расходы для бизнеса.
Уточненная декларация практически всегда приводит к последствиям. Например, если налог не оплатили в полном объеме, но первые обнаружили ошибку, придется выплатить пени. Чтобы в будущем с этим не возникло проблем, сделать это нужно до подачи новых данных.
При переплате и желании вернуть сумму можно столкнуться с дополнительным контролем со стороны ФНС. Если вы заказываете услуги по корректировке НДС, специалисты могут проверить и другие документы. Практически всегда в таких ситуациях производится дополнительная проверка всей документации.
Предприятия, предоставляющие услуги по корректировке НДС, помогут правильно определить, в какое подразделение налоговой службы должны быть предоставлены документы. Например, уточненную декларацию сдают в то отделение, в котором компания стоит на учете. Это касается и тех ситуаций, если первичка была отправлена в другое отделение ФНС.
Получить услугу по корректировке НДС лучше всего своевременно. Это позволит избежать проблем. Например, при подаче документов спустя два года после окончания отчетного периода потребоваться могут не только письменные объяснения, но и много других официальных бумаг.
Следует помнить, что новая бумага заполняется таким же образом, что и предшествующая. В исправленный документ включают:
Если вы хоть раз получали услугу по корректировке НДС, то знаете, что уточненная декларация подается только в электронной форме. Если она была оформлена на бумаге, то это не зачтется. Определенных сроков для оформления документа нет, поскольку неточности могут быть выявлены в любой промежуток времени. При подаче документов стоит помнить, что подается не только сама декларация, но и приложения, отправленные ранее с учетом внесенных изменений.
Услуги по корректировке НДС, полученные своевременно, позволяют избежать штрафов и других санкций. Особенно это касается тех случаев, когда уточненные данные были поданы до обнаружения ошибки в первичной отчетности и до проверок. Специалисты сделают так, что представители ФНС не найдут ошибок при проверке отчетности, по которой были поданы новые данные.